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365体育网站2018年部门预算

文章出处:财务处  作者:  发布时间:2018-03-07

365体育网站2018年部门预算

一、学校概况

(一)机构设置

365体育网站下设15个教学学院,分别是机械工程学院、电气与电子工程学院、材料与化学工程学院、生物工程与食品学院、土木建筑与环境学院、计算机学院、艺术设计学院、工业设计学院、经济与管理学院、外国语学院、理学院、马克思主义学院、职业技术师范学院、国际学院和体育学院;设置有24个机关部门和12个直属单位。

(二)主要工作职责

我校坚持立德树人,以全日制普通本科教育为主,积极发展研究生教育和留学生教育,适度发展非全日制学历教育和非学历教育,培养创新创业和实践能力强的高素质应用型人才。主要履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的职责。

1、人才培养。以提高办学质量为核心,以培养创新人才为目标,加快人才培养模式改革;不断适应经济和社会发展的需求,培养信念坚定、品德优良、知识丰富、本领过硬的社会主义合格建设者和可靠接班人。

2、科技创新。通过科技创新能力的培育和创新活动推动学校的改革与发展,提高人才培养质量、学科建设水平、教师队伍素质和学校综合实力;瞄准国际前沿,加强基础科学和应用技术研究,推动学科融合,培育新兴学科,建设重大创新平台和创新团队,以高水平科学研究支撑高质量教育。

3、社会服务。发挥知识和科技优势,构建科研转化机制、发挥文化引领作用、关注前瞻社会问题,在政治体制改革、社会主义文化建设、改善民生和创新管理中发挥重要作用。

4、文化传承和创新。大力弘扬中华民族的优秀传统文化,借鉴吸收外来先进文化;依托人才和学科优势,深化对社会主义核心价值体系的研究,加强理论创新,促进文化繁荣,引领社会进步,增强我国文化的软实力和中华文化的国际影响力、推动人类文明进步。

二、2018年部门预算表

表1  365体育网站2018年收支预算总表

单位:万元

收      入

支           出  

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

82,543.00

一般公共服务

 

其中:一般公共预算财政拨款

82,543.00

公共安全

 

     政府性基金预算财政拨款

 

教育

87,502.00

事业收入

3,000.00

科学技术

 

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

上级补助收入

 

社会保障和就业

5,635.00

附属单位上缴收入

 

医疗卫生

 

其他收入

2,870.00

节能环保

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

88,413.00

本年支出合计

93,137.00

上年结余(转)

4,724.00

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

93,137.00

支出总计

93,137.00

表2  365体育网站2018年收入预算总表

单位:万元

收      入

项目

预算数

财政拨款收入

82,543.00

其中:一般公共预算财政拨款

82,543.00

     政府性基金预算财政拨款

 

事业收入

3,000.00

事业单位经营收入

 

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

2,870.00

 

 

本年收入合计

88,413.00

上年结余(转)

4,724.00

动用事业基金

 

收入总计

93,137.00

表3  365体育网站2018年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

93,137.00

65,669.76

27,467.24

205

教育

87,502.00

60,034.76

27,467.24

 02

 普通教育

87,502.00

60,034.76

27,467.24

   2050205

   高等教育

87,502.00

60,034.76

27,467.24

208

社会保障和就业

5,635.00

5,635.00

 

 05

 行政事业单位离退休

5,635.00

5,635.00

 

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,065.00

4,065.00

 

   2080506

   机关事业单位年金缴费支出

1,570.00

1,570.00

 

表4  365体育网站2018年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收      入

支           出  

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

82,543.00

一般公共服务

 

其中:一般公共预算财政拨款

82,543.00

公共安全

 

     政府性基金预算财政拨款

 

教育

81,632.00

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

5,635.00

 

 

医疗卫生

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

82,543.00

本年支出合计

87,267.00

上年结余(转)

4,724.00

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

87,267.00

支出总计

87,267.00










表5  365体育网站2018年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

87,267.00

62,265.19

25,001.81

205

教育

81,632.00

56,630.19

25,001.81

 02

 普通教育

81,632.00

56,630.19

25,001.81

   2050205

   高等教育

81,632.00

56,630.19

25,001.81

208

社会保障和就业

5,635.00

5,635.00

 

 05

 行政事业单位离退休

5,635.00

5,635.00

 

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,065.00

4,065.00

 

   2080506

   机关事业单位年金缴费支出

1,570.00

1,570.00

 

表6     365体育网站2018年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

62,265.19

56,606.53

5,658.66

301

工资福利支出

52,306.25

52,306.25

 

 30101

 基本工资

14,280.00

14,280.00

 

 30102

 津贴补贴

2,286.00

2,286.00

 

 30107

 绩效工资

26,008.42

26,008.42

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

4,065.00

4,065.00

 

 30109

 职业年金缴费

1,570.00

1,570.00

 

 30112

 其他社会保障缴费

547.00

547.00

 

 30113

 住房公积金

3,212.83

3,212.83

 

 30199

 其他工资福利支出

337.00

337.00

 

302

商品和服务支出

5,209.72

 

5,209.72

 30201

 办公费

174.11

 

174.11

 30205

 水费

365.17

 

365.17

 30206

 电费

710.00

 

710.00

 30207

 邮电费

325.97

 

325.97

 30209

 物业管理费

25.00

 

25.00

 30211

 差旅费

1,090.56

 

1,090.56

 30212

 因公出国(境)费用

70.00

 

70.00

 30213

 维修(护)费

891.52

 

891.52

 30216

 培训费

20.00

 

20.00

 30217

 公务接待费

80.00

 

80.00

 30226

 劳务费

67.44

 

67.44

 30227

 委托业务费

112.41

 

112.41

 30228

 工会经费

83.49

 

83.49

 30229

 福利费

373.01

 

373.01

 30231

 公务用车运行维护费

87.66

 

87.66

 30299

 其他商品和服务支出

733.38

 

733.38

303

对个人和家庭的补助

4,300.28

4,300.28

 

 30301

 离休费

397.53

397.53

 

 30302

 退休费

2,462.75

2,462.75

 

 30399

 其他对个人和家庭的补助支出

1,440.00

1,440.00

 

310

其他资本性支出(类)

448.94

 

448.94

 31002

 办公设备购置

248.94

 

248.94

 31099

 其他资本性支出

200.00

 

200.00

表7   365体育网站2018年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

237.66

因公出国(境)费

70.00

公务接待费

80.00

公务用车购置及运行费

87.66

其中:公务用车运行维护费

87.66

      公务用车购置费

 








三、2018年部门预算情况说明

(一)收入情况

2018年,我校本年预算收入88413万元,比上年减少4826万元,降低5.18%。其中,一般公共预算拨款82543万元(含非税收入拨款),比上年减少4401万元,降低5.06%,主要下降因素是国有资产处置收益比上年减少;事业收入3000万元(全部为科研项目收入),与上年持平;其他收入2870万元,比上年减少425万元,主要下降因素是上级委托学校举办的考试收入减少。

(二)支出情况

2018年,我校预算本年支出93137万元,比上年减少5492.55万元,降低5.57%。其中,基本支出65669.76万元,占本年支出的70.51%;项目支出27467.24万元,占本年支出的29.49%。

2018年预算支出中,一般公共预算支出87267万元。其中,基本支出62265.19万元,占本年一般公共预算支出的71.35%;项目支出25001.81万元,占本年一般公共预算支出的28.65%。

基本支出中:

1、工资福利支出52306.25万元,比上年增加16007.99万元,增长44.1%,增长的主要因素是事业单位养老保险制度改革增加了以前年度基本工资补差支出,以及职工住房公积金调整到工资福利支出类经济分类科目等;其他工资福利支出主要是编制外长期聘用人员工资。

2、商品和服务支出5209.72万元,比上年减少599.05万元,降低10.31%,主要变动因素是压缩了一般性支出。商品和服务支出中,差旅费包含了学生实习实践旅费,其他商品和服务支出主要是学生宿舍租金、学校司法费用、学生军训费等。

3、对个人和家庭的补助支出4300.28万元,比上年减少2719.86万元,降低38.74%,主要是根据支出经济分类科目改革方案,住房公积金从对个人和家庭的补助类调整到工资福利支出类经济分类科目,减少了对个人和家庭的补助支出;其他对个人和家庭的补助主要包括用非税收入拨款安排的医疗费、退职抚恤金、职工探亲旅费和优抚对象生活补助等。

机关运行经费是指学校的公用经费。2018年,我校一般公共预算日常公用支出5658.66万元,比上年减少150.11万元,降低2.58%。

2018年,我校安排政府采购预算7024.01万元,其中,新增资产配置政府采购6204.74万元,物业管理、承办会议等服务类政府采购819.27万元。

   2018年,我校财政拨款“三公”经费支出预算237.66万元,比上年预算减少20万元,降低7.76%。其中,公务用车运行维护费和因公出国(境)费用保持不变,公务接待费减少20万元。“三公”经费预算中,无公务用车购置安排,公务用车运行维护费暂未考虑事业单位公车改革等情况。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款:指省级财政预算安排且当年拨付的资金,包括财政拨款(补助)收入和非税收入拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:科研收入等。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如:自有资金存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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